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    西林縣馬蚌鎮人民政府2020年部門預算公開

    2020-04-30 17:35     來源:西林縣財政局     作者:西林縣財政局
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    西林縣馬蚌鎮人民政府2020年

    部門預算公開說明

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    第一部分:馬蚌鎮人民政府概況

    一、主要職能

    、人員構成及編制現狀

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    第二部分:馬蚌鎮人民政府2020年部門預算報表

    、財政撥款收支總表(預算公開04表)

    、一般公共預算支出表(預算公開05表)

    、一般公共預算基本支出表(預算公開06表)

    、一般公共預算“三公”經費支出表(預算公開07表)

    、政府性基金預算支出表(預算公開08表)

    、部門收支總表(預算公開01表)

    、部門收入總表(預算公開02表)

    、部門支出總表(預算公開03表)

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    第三部分:馬蚌鎮人民政府2020年部門預算說明

    、財政撥款收支預算情況說明

    、一般公共預算支出情況說明

    、一般公共預算基本支出情況說明

    、一般公共預算“三公”經費情況說明

    、政府性基金預算情況說明

    、部門收支預算情況說明

    、部門收入預算情況說明

    、部門支出預算情況說明

    九、2020年部門預算其他事項說明?

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    第四部分:名詞解釋

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    第一部分:馬蚌鎮人民政府概況

    一、主要職能

    1、促進經濟發展,增加農民收入。認真貫徹落實黨在農村的方針政策和強農惠農措施,把經濟工作的著力點放在營造環境、信息引導、技術服務、典型示范上來,積極探索繁榮農村經濟的有效形式,推動產業結構調整,加快發展方式轉變,促進現代農業發展。穩定和完善農村基本經營制度,支持農民專業合作經濟組織發展,健全農村市場和農業服務體系。

    2、強化公共服務,著力改善民生。創新工作機制,通過“一站式”服務、辦事代理制、農事村辦等形式,改進服務方式,提高行政效能,方便群眾辦事,實現政府職能由管理型向服務型轉變。大力發展農村社會事業,完善農村醫療、養老、救助等社會保障制度,加快新型農村公共服務體系建設,著力解決群眾生產生活中的突出問題。加強城鄉規劃建設,改善農村基礎設施、公共服務設施建設,著力解決群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。推進新農村建設,改善農村生產生活條件和人居環境。加強生態建設和環境保護,不斷提高農民生活質量。加強教育、科技、衛生和精神文明建設,繁榮發展農村文化,提高農村人口素質。

    3、加強社會管理,維護農村穩定。嚴格依法履行職責,健全黨和政府主導的維護農民利益機制,促進農村社會公平正義,保障農民合法權益。抓好人口和計劃生育工作,加強安全生產和公共安全管理,建立健全應急保障機制,加強突發事件預警和管理,做好防災減災工作。加強市場監管、動植物疫病防控和農畜產品質量監控等社會管理。普及農村法制教育,強化農村社會治安綜合治理,健全農村利益協調和矛盾糾紛調處機制,綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用,及時排查化解社會矛盾,妥善處理突發性、群體性事件,確保社會穩定。

    4、推進基層民主,促進農村和諧。加強農村黨的基層組織和黨員干部隊伍建設,提高執政能力和服務水平。建立并完善各項管理制度,建立健全科學的績效評價標準和考核體系。發展基層民主,建立民主決策、科學決策的程序和機制。依法指導村民自治,引導農民有序參與村屯事務管理,推進村務公開,推動農村社區建設,促進社會組織健康發展,增加社會自治功能,實現鄉村多元化治理。

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    、人員構成及編制現狀

    我鎮人員編制總數為75人,其中:行政編制32人,事業編制39人,機關服務中心后勤服務人員控制數4人;在職人員總數68人,其中:行政在職29人,事業在職38人,機關后勤服務事業編在職2人,離退休人員12人。具體情況如下: 

    ????1.馬蚌鎮人民政府機關本級。行政編制32人,機關后勤服務事業編制4人。其中:行政編制在職人員29人,機關后勤服務事業編制在職2人,公務員退休人員7人,機關后勤服務事業退休人員4人。

      2.?馬蚌鎮國土規建環保安監站。事業編制15人,事業在職人員9人。

      3.?馬蚌鎮水利站。?事業編制3人,在職人員2人,。

      4.?馬蚌鎮扶貧管理站。事業編制3人,在職人員3人。

      5.?馬蚌鎮林業站。事業編制4人,在職人員4人。

      6.?馬蚌鎮文化體育和廣播電視站。事業編制3人,在職人員3人。

      7.?馬蚌鎮人口和計劃生育服務所。事業編制5人,在職人員4人,退休人員1人。

      8.?馬蚌鎮社會保障服務中心。事業編制6人,事業在職人員4人。?

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    第二部分:馬蚌鎮人民政府2020年部門預算報表

    、財政撥款收支總表(預算公開04表)

    、一般公共預算支出表(預算公開05表)

    、一般公共預算基本支出表(預算公開06表)

    、一般公共預算“三公”經費支出表(預算公開07表)

    、政府性基金預算支出表(預算公開08表)

    、部門收支總表(預算公開01表)

    、部門收入總表(預算公開02表)

    、部門支出總表(預算公開03表)

    上述報表詳見附件。

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    第三部分:馬蚌鎮人民政府2020年部門預算說明

    一、財政撥款收支預算情況說明

    2020年度收支總預算1735.67萬元,。收入包括:一般公共預算撥款1590.75萬元、政府性基金撥款144.92萬元;支出包括:一般公共服務支出1057.06萬元、公共安全支出3.8萬元、文化體育與傳媒支出30.59萬元、社會保障和就業支出264.28萬元、衛生健康支出48.11萬元、城鄉社區事務支出144.92萬元、農林水事務支出129.34萬元、住房保障支出57.56萬元。

    二、一般公共預算支出情況說明

    2020年一般公共預算撥款支出1590.75萬元,其中:基本支出1276.06萬元,項目支出314.68萬元。具體支出預算如下:

    2010108代表工作1萬元,全部是項目支出預算。主要用于我鎮為保證人代會正常開展的支出,如代表誤工費、會議材料費、等經費的支出。

    2010301行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)支出848.42萬元,其中基本支出預算824.42萬元,項目支出預算24萬元。主要用于我鎮機關為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼等安排的人員經費支出、按縣統一規定的開支標注安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

    ?2010302一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)支出121.8萬元,全部是項目支出預算。主要用于基層黨建工作的相關支出,以及駐村工作隊的伙食、交通補助、農村黨員活動經費等經費支出。

    2010399其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出75.05萬元,全部是項目支出預算。主要用于基層設施方面的支出。

    2011101?行政運行(紀檢監察事務)支出9.79萬元,全部是項目支出預算。主要用于村廉潔工作站人員工資的支出。

    2013102?一般行政管理事務(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)支出1萬元,全部是項目支出預算。主要用于我鎮黨代會各項經費的支出。

    2040604基層司法業務支出3.8萬元,全部是項目支出預算。主要用于我鎮鎮、村級調解委員會開展調解工作各項經費的支出。

    2070108文化活動支出3萬元,全部是項目支出預算。主要用于我鎮開展民俗文化活動各項經費的支出。

    2070804廣播業務支出27.59萬元,全部為基本支出預算。主要用于文化體育和廣播站在職職工工資的支出以及開展工作使用的辦公費、水電費、差旅費等經費支出。

    2080208基層政權建設和社區治理支付158.94萬元,全部為基本支出預算。主要用于各村兩委人員工資支出。

    2080501行政單位離退休支出25.2萬元,全部為基本支出預算。主要用于我鎮離退休人員生活補助的支出。

    ?2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出80.14萬元,全部是基本支出預算。主要用于支付行政及事業單位在職職工的單位養老保險費用。

    2100101行政運行(衛生健康管理事務)支出4.06萬元,其中基本支出預算3.06萬元,項目支出預算1萬元。主要用于衛生和計劃生育服務所開展工作的辦公費、差旅費、水電費等經費的支出。

    2100716計劃生育機構支出44.04萬元,全部為基本支出,主要用于衛生和計劃生育服務所在職職工基本工資及各項津補貼的支出。

    2130202一般行政管理事務(林業和草原)2.64萬元,全部是項目支出預算。主要用于廳林業站護林員按規定聘請的護林員工資支出。

    2130204事業機構支出36.09萬元,全部是基本支出預算。主要用于支付林業站在職職工基本工資及各項津補貼的支出。

    2130234林業草原防災減災支出0.8萬元,全部是項目支出。主要用于開展森林防火的辦公費、油費、差旅費等支出。

    2130301行政運行(水利)19.01萬元,全部是基本支出預算。主要用于水利站在職職工工基本工資及各項津補貼的支出。

    2130599其他扶貧支出70.8萬元,全部是項目支出預算。主要用于貧困村第一書記扶貧項目經費以及駐村工作隊的鄉鎮補貼,貧困村第一書記、駐村工作隊長開展工作所需的辦公費、差旅費。

    2210201住房公積金支出57.56萬元,全部為基本支出預算。是按照國家統一規定,為機關事業單位職工計繳的住房公積金。

    三、一般公共預算基本支出情況說明

    2020年一般公共預算基本支出1276.06萬元,其中:

    2020年一般公共預算基本支出1276.06萬元,占支出總預算73.5 %,同比增加1250.14萬元,增長2.1 %其中:

    (一)工資福利支出預算718.28萬元,占基本支出預算56.23%,同比2019年工資福利支出預算711.68萬元增加6.6萬元,增長0.9%

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    1.30101基本工資支出預算181.01萬元,同比2019年基本工資支出預算167.23萬元增加 13.78萬元,增長8.2%;

    2.30102津貼補貼支出預算117.34萬元,同比2019年津貼補貼支出預算98.28萬元增加19.06萬元,增長19.4 %;

    3.30103獎金支出預算14.96萬元,同比2019年獎金支出預算12.56萬元增加2.4萬元,增長19.1%;

    4.30106伙食補助費支出預算28.4萬元,同比2019年津貼補貼支出預算 28.8萬元減少 0.4萬元,下降1.3%;

    5.30107績效工資支出預算54.72萬元,同比2019年津貼補貼支出預算61.2萬元增加6.48萬元,增長10.5%;

    6.30108機關事業單位基本養老保險繳費支出預算80.14萬元,同比2019年機關事業單位基本養老保險繳費支出預算90.53萬元減少10.39萬元,下降11.5%;

    7.30110城鎮職工基本醫療保險繳費支出預算27.25萬元,同比2019年城鎮職工基本醫療保險繳費支出預算23.75萬元增加3.5元,增長14.7%;

    8.30111公務員醫療補助繳費支出預算7.94萬元,同比2019年公務員醫療補助繳費支出預算13.57萬元減少5.63萬元,下降41.4%;

    9.30112其他社會保障繳費支出預算3.83萬元,同比2019年其他社會保障繳費支出預算3.23萬元增加0.6萬元,增長18.5%;

    10.30113住房公積金預算57.56萬元,同比2019年住房公積金預算54.32萬元增加 萬元,增長6%;

    11.30199其他工資福利支出145.13萬元,同比2019年住房公積金預算158.25萬元減少13.12萬元,下降8.3%;

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    (二)商品和服務支出預算372.99元;占基本支出預算29.2%,同比增加1.39萬元,增長0.4 %。

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    1.30201辦公費預算282.95萬元,同比2019年辦公費預算316.5萬元減少33.55萬元,下降10.6%;

    2.30202印刷費預算3.1萬元,同比2019年印刷費預算1萬元增加2.1萬元;增長210%;

    3.30206電費預算5.14萬元,同比2019年辦公費預算0.24萬元增加4.9萬元,增長 20.4%;

    4.30207郵電費預算7.42萬元,同比2019年郵電費預算3.68萬元增加3.74萬元,增長102%;

    6.30211差旅費預8.1萬元,同比2019年差旅費預算1.5萬元增加6.6萬元,增長440%;

    7.30213維修費預算4萬元,同比2019年維修費預算5.2萬元減少1.2萬元,下降23%

    6.30217公務接待費預算5.1萬元,同比2019年公務接待費預算4.8 萬元減少0.3萬元,下降6.3%;

    10.30226勞務費預算2萬元,同比2019年勞務費預算0萬元增加 萬元,增長200%;

    11.30228工會經費預算11.15萬元,同比2019年福利費預算10.8萬元增加 0.35萬元,增長3.24%;

    12.30229福利費預算7.7萬元,同比2019年福利費預算5.62萬元增加2.08萬元,增長37%;

    13.30239其他交通費用預算23.14萬元,同比2019年其他交通費用預算22.26萬元增加0.88萬元,增長88%;

    14.30299其他商品和服務支出預算3萬元,同比2019年其他商品和服務支出預算3萬元增加3萬元增長300 %;

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    (三)對個人和家庭的補助支出預算184.8萬元;占基本支出預算14.5%,同比2019年對個人和家庭的補助支出預算166.86萬元增加17.94萬元,增長10.8%。

    1.30305生活補助預算28.98萬元,同比2019年生活補助預算11.04萬元增加17.94萬元,增長162.5%。

    四、一般公共預算“三公”經費情況說明

    (一)2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

    2021年部門預算共安排“三公”經費支出預算10.5萬元(全口徑),同比2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算10.5萬元無增減變化。2021年一般公共預算安排的“三公”經費(全口徑)不變原因是繼續貫徹落實中央關于厲行節約的各項要求,進一步嚴格控制“三公”經費支出。其中:

    1.因公出國(境)經費預算0.00萬元,同比2020年因公出國(境)經費預算0.00萬元,基本持平。

    2.公務接待費預算5.3萬元,同比2020年公務接待費預算5.3萬元持平。

    3.公務用車購置及運行費預算5.2萬元,公務用車運行維護費5.2萬元,公務用車購置0萬元,同比2020年持平,部門公務用車保有量3輛。

    (二)2020年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    2020年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算10.5萬元,比2019年預算10.3萬元增加0.2萬元,同比增長1.9%。其中:

    1.公務接待費2020年預算5.3萬元,同比增加0.2萬元,同比增長3.9%,主要是安排接待各級領導及兄弟鄉鎮有關領導來我鎮參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。增長原因一是各類會議、重大活動和調研考察等交流活動繁多,二是市場物價的逐步增長;

    3.公務用車購置及運行費2020年預算5.2萬元,全部為公務用車運行維護費,與2019年預算數一致,主要用于縣內執行公務、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。

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    五、政府性基金預算情況說明

    2020年政府性基金預算支出144.92萬元,占支出總預算8.35%,同比增加32.43萬元,增長28.23%。主要用于開展人居環境提升工作各項經費支出。

    六、部門收支預算情況說明

    2020年度收支總預算1735.67萬元,同比增加72.84萬元,同比增加4.38%,。收入包括:一般公共預算撥款、政府性基金撥款;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區事務支出、農林水事務支出、住房保障支出。

    七、部門收入預算情況說明

    2020年收入總預算1735.67萬元,同比增加72.84萬元,同比增長4.38%。其中:一般公共財政預算撥款1590.75萬元,占收入總預算91.65%,同比增加40.41萬元,同比增長2.6%;政府性基金撥款144.92萬元,同比增加32.43萬元,同比增長28.83%。

    2020年收入預算總體增加的主要原因為:一是根據規定提高了機關事業單位在職人員的工資,二是新增人員工資的增加,三是項目支出的增加。

    八、部門支出預算情況說明

    2020年支出總預算1735.67萬元,基本支出預算1276.06萬元,占支出總預算73.52%,同比增加25.92萬元,增長2.07%;項目支出預算459.6萬元,占支出總預算26.48%,同比增加46.9萬元,增長11.36%。

    (一)按支出功能分類科目劃分,共分為八類,其中:

    1.一般公共服務支出1057.06萬元,占支出總預算60.9%,同比增加11.78萬元,增長17.99%。

    2.公共安全支出3.8萬元,占支出總預算0.22%,與上年支出預算持平。

    3.文化體育與傳媒支出30.59萬元,占支出總預算1.76%。同比增加0.94萬元,增長3.17%。

    4.社會保障和就業支出264.28萬元,占支出總預算15.23%,同比增加7.02萬元,增長2.73%。

    5.衛生健康支出48.11萬元,占支出總預算2.77%,同比增加2.13萬元,增長4.63%。

    6.城鄉社區事務支出144.92萬元,占支出總預算8.35%,同比增加32.43萬元,增長28.83%。

    7.農林水事務支出129.34萬元,占支出總預算7.45%,與上年支出預算基本持平。

    8.住房保障支出57.56萬元,占支出總預算3.32%,同比增加3.24萬元,增長5.96%

    (二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

    1.基本支出預算。

    基本支出預算1276.06萬元,占支出總預算73.52%,同比增加25.92萬元,增長2.07%。其中:

    工資福利支出預算718.28萬元,占基本支出預算56.23%,同比增加6.6萬元,增長0.93%。

    商品和服務支出預算372.99萬元,占基本支出預算29.23%,同比增加1.39萬元,增長0.37%。

    對個人和家庭的補助支出預算184.8萬元,占基本支出預算14.48%,同比增加17.94萬元,增長10.75%。

    增加的主要原因:一是機關事業單位在職人員工資總額提高,按比例提取的其他對個人和家庭的補助支出相應增加;二是離退休人員生活補助提標;三是退休人員增加。

    2.項目支出預算。

    項目支出預算459.6萬元,占支出總預算26.48%,同比增加46.9萬元,增長11.36%。其中:

    工資福利支出預算96.8萬元,占項目支出預算的21.06%,同比減少38.04萬元,下降28.21%。

    商品和服務支出預算287.27萬元,占項目支出預算的62.5%,同比增加127.05萬元,增長79.3%。

    對個人和家庭補助支出預算0.48萬元,占項目支出預算的0.1%,同比減少4.67萬元,下降90.67%。

    資本性支出預算75.05萬元,占項目支出預算的16.33%,同比減少37.44萬元,下降33.28%。

    增加的主要原因是農村基礎設施建設項目的增加。

    九、2020年部門預算其他事項說明

    (一)機關運行經費預算安排情況。

    2020年行政運行預算848.42?萬元,其中基本支出預算824.42萬元,項目支出預算24萬元,同比增加24.78萬元,增長3.52%。其中:工資福利支出820.64萬元、商品和服務支出24萬元、對個人和家庭的補助支出3.78萬元。主要用于我鎮機關及事業單位為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按縣人民政府統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。行政運行經費增長原因:一是機關事業單位在職人員正常晉職晉檔工資提標及新增人員工資;二是增加行政、事業單位在職人員預發績效獎勵。

    (二)政府采購預算安排情況。

    2020年政府采購預算153.15?萬元,同比減少79.34萬元,下降34.13%。其中:政府集中采購預算153.15萬元,占政府采購預算100%,下降原因主要為基層建設經費減少。

    政府采購資金類型:一般公共預算撥款120.55萬元,政府性基金預算撥款32.6萬元。

    按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算14.3萬元,工程類采購預算75.1萬元,服務類采購預算63.75萬元。

    (三)國有資產的總體情況。

    2020年我鎮實有在編車輛3輛,全部為鎮本級所有,其中:機要通信和應急用車3輛。

    (四)200萬元以上項目預算績效說明。

    馬蚌鎮人民政府2020年部門預算無200萬元以上的項目

    (五)績效管理工作開展情況。

    根據預算績效管理有關規定,2021年我部門預算共有47個共計694.5萬元項目列入績效考核范圍,其中:

    1.代表工作經費,項目經費預算1萬元,年度績效目標計劃用于開展2021年鄉鎮代表團開展黨代表視察活動工作。經費開支主要有黨代會議材料費、辦公費、誤工費、伙食費等,進一步提高黨代表綜合素質水平。

    2.行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)經費, 項目經費預算58.4萬元,年度績效目標計劃用于計生、征兵、防火抗旱、綜治維穩、安全生產、文化活動、征地拆遷等工作運行經費 ,進一步保證鄉鎮各項中心工作能正常運轉。

    3.一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)經費,項目經費預算140.7萬元,年度績效目標計劃用于黨建工作及農村黨員活動經費補助。確保黨建工作、農村黨員發展及活動能正常運轉,進一步提高黨建工作質量。

    4.行政運行(紀檢監察事務)經費。項目經費預算9.8萬元,年度績效目標計劃用于各村廉潔工作站人員生活補助。有效改善各村廉潔站工作人員效率,提高工作人員素質水平。

    5.一般行政管理事務(群眾團體事務)經費,項目經費預算130.1萬元,年度績效目標計劃用于村(社區)黨組織服務群眾專項經費、村級辦公經費和鄉鎮團委工作經費,確保村黨組織服務和團委正常運轉所需公用經費,有效改善各村的基本支出不足狀況。整體提高村級服務水平。

    6.基層司法業務經費,項目經費預算3.8萬元,年度績效目標計劃用于鄉鎮及村人民調解委員會調解經費,確保各項調解工作正常運轉所需公用經費,整體提高村級調解服務水平。

    7.基層政權建設和社區治理和職業培訓補貼,項目經費預算25.9萬元,年度績效目標計劃用于“紅旗村”村“兩委”享受月基本報酬的村干部工資經費補貼和村“兩委”干部教育培訓經費,進一步激發紅旗村干勁熱情,整體提高各村服務水平。

    8.基層政權建設和社區治理和職業培訓補貼,項目經費預算25.9萬元,年度績效目標計劃用于“紅旗村”村“兩委”享受月基本報酬的村干部工資經費補貼和村“兩委”干部教育培訓經費,進一步激發紅旗村干勁熱情,整體提高各村服務水平。

    9.其他農業農村支出補貼,項目經費預算128.5萬元,年度績效目標計劃用于萬峰湖西林轄區水域綜合協助管理員工資、工作經費經費補貼、護林員工資和森林防火經費,保證萬峰湖后期整治、林業保護等各項工作的正常運轉。

    10.其他扶貧支出補貼,項目經費預算70.8萬元,年度績效目標計劃用于工作隊駐村鄉(鎮)補貼、第一書記駐村專項工作經費和村級扶貧議事小組工作等經費,保證駐村工作的正常運行開支以及駐村隊員的福利保障,推動鄉村振興工作的高效運轉。

    第四部分:名詞解釋

    1、一般公共預算收入:是按照財政部規定的統一科目和口徑統計的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。

    2、政府性基金預算:是指國家對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。其收入歸屬政府,不歸屬任何部門。

    3.國有資本經營預算:是國家以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算。國有資本經營預算應當按照收支平衡原則編制,不列赤字,并安排資金調入一般公共預算。

    4、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    5.一般公共預算支出:指政府對上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

    6.政府性基金支出:是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

    7、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

    8、基本支出:主要為部門保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員經費,即根據國家規定的工資標準用于部門在職人員的工資福利支出與對個人和家庭的補助支出;日常公用經費,即部門購買商品和服務的支出。

    9、項目支出:主要為部門為保障氣象業務運行和完成各項專項任務在基本支出之外發生的各項支出。

    10、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    11、商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出。

    12、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


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