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    西林縣古障鎮人民政府2020年部門預算公開

    2020-04-30 17:30     來源:西林縣財政局     作者:西林縣財政局
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    西林縣古障鎮人民政府2020年部門預算公開說明

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    目錄

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    第一部分:西林縣古障鎮人民政府概況

    一、主要職能

    二、機構設置情況

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    第二部分:西林縣古障鎮人民政府2020年部門預算報表

    表一:財政撥款收支總體情況表

    表二:一般公共預算支出情況表

    表三:一般公共預算基本支出情況表

    表四:“三公”經費預算情況表

    表五:政府性基金預算支出預算表

    表六:部門收支總體情況表

    表七:部門收入總體情況表

    表八:部門支出總體情況表

    表九:國有資本經營預算支出預算表

    表十:政府預算支出經濟分類預算表

    表十一:部門預算支出經濟分類預算表

    表十二:上級專項轉移支付情況表

    第三部分:西林縣古障鎮人民政府2020年部門預算說明?

    第四部分:名詞解釋

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    第一部分:西林縣古障鎮人民政府概況

    一、主要職能

    一)促進經濟發展,增加農民收入。認真貫徹落實黨?在農村的方針政策和強農惠農措施,把經濟工作的著力點放在營造環境、信息引導、技術服務、典型示范上來,積極探索繁榮農村經濟的有效形式,推動產業結構調整,加快發展方式轉變,促進現代農業發展。穩定和完善農村基本經營制度,支持農民專業合作經濟組織發展,健全農村市場和農業服務體系。

    (二)強化公共服務,著力改善民生。創新工作機制,?通過“一站式”服務、辦事代理制、農事村辦等形式,改進服務方式,提高行政效能,方便群眾辦事,實現政府職能由管理型向服務型轉變。大力發展農村社會事業,完善農村醫療、養老、救助等社會保障制度,加快新型農村公共服務體系建設,著力解決群眾生產生活中的突出問題。加強城鄉規劃建設,改善農村基礎設施、公共服務設施建設,著力解決群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。推進新農村建設,改善農村生產生活條件和人居環境。加強生態建設和環境保護,不斷提高農民生活質量。加強教育、科技、衛生和精神文明建設,繁榮發展農村文化,提高農村人口素質。

    (三)加強社會管理,維護農村穩定。嚴格依法履行職?責,健全黨和政府主導的維護農民利益機制,促進農村社會公平正義,保障農民合法權益。抓好人口和計劃生育工作,加強安全生產和公共安全管理,建立健全應急保障機制,加強突發事件預警和管理,做好防災減災工作。加強市場監管、動植物疫病防控和農畜產品質量監控等社會管理。普及農村法制教育,強化農村社會治安綜合治理,健全農村利益協調和矛盾糾紛調處機制,綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用,及時排查化解社會矛盾,妥善處理突發性、群體性事件,確保社會穩定。

    (四)推進基層民主,促進農村和諧。加強農村黨的基?層組織和黨員干部隊伍建設,提高執政能力和服務水平。建立并完善各項管理制度,建立健全科學的績效評價標準和考核體系。發展基層民主,建立民主決策、科學決策的程序和機制。依法指導村民自治,引導農民有序參與村屯事務管理,推進村務公開,推動農村社區建設,促進社會組織健康發展,增加社會自治功能,實現鄉村多元化治理。

    二、機構設置情況

    西林縣古障鎮人民政府為一級預算單位,具體機構設置包括政府機關、各站所和村民委員會。

    政府機關內設有:(1)黨委;(2)政府;(3)人大;(4)黨政綜合辦公室;(5)社會事務辦公室;(6)經濟發展辦公室;(7)人口與計劃生育辦公室;(8)社會治安綜合治理辦公室。

    事業單位有:(1)國土規建交通環保安監農機站;(2)水利站;(3)扶貧站;(4)林業站;(5)文化體育和廣播電視站;(6)衛生和計劃生育服務所;(7)社會保障服務中心。

    19個村民委員會。

    三、人員構成及編制現狀

    西林縣古障鎮人民政府及各站所的人員編制數為87人,其中行政編制38人;機關后勤編制4人;事業編制45人。截止2019年12月31日,西林縣古障鎮人民政府及各站所在職人員76人,其中行政在職36人;機關后勤在職4人;事業在職36人,退休人員18人。具體情況如下:

    1.本級機關,行政編制38人,在職人員36人;機關后勤編制4人,在職人員4人;離退休人員12人。

    2.西林縣古障鎮社會保障服務中心,事業編制5人,在職人員4人。

    3.西林縣古障鎮衛生和計劃生育服務所,事業編制9人,在職人員9人,離退休人員5人。

    4.西林縣古障鎮林業站,事業編制4人,在職人員3人。

    5.西林縣古障鎮水利站,事業編制3人,在職人員2人,離退休人員1人。

    6.西林縣古障鎮廣播站,事業編制3人,在職人員2人。

    7.西林縣古障鎮扶貧管理站,事業編制4人,在職人員2人。

    8.西林縣古障鎮土規建交通環保安監農機站,事業編制16人,在職人員14人。

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    第二部分:西林縣古障鎮人民政府2020年部門預算報表

    一、財政撥款收支總體情況表

    二、一般公共預算支出情況表

    三、一般公共預算基本支出情況表

    四、部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

    五、政府性基金預算支出預算表

    六、國有資本經營預算支出預算表

    七、部門收支總體情況表

    八、部門收入總表

    九、部門支出總表

    十、政府預算支出經濟分類預算表

    十一、部門預算支出經濟分類預算表

    十二、上級專項轉移支付情況表

    上述報表詳見附件。?

    第三部分:西林縣古障鎮人民政府2020年部門預算情況說明

    、財政撥款收支預算情況說明

    2020年財政撥款收支總預算2,000.52萬元,同比增加0.96萬元,同比增長0.05%。

    (一)一般公共預算收入預算說明

    一般公共預算收入預算各項收入與上年同比情況如下:

    2020年度一般公共預算收入1,745.84萬元,同比2019年一般公共預算收入1,858.27萬元減少112.43萬元,下降6.05%。?

    變動原因主要是2019年有一次性項目納入預算,已完工并支付,2020年無。

    (二)一般公共預算支出說明

    一般公共預算支出總預算1,745.84萬元,同比2019年一般公共預算支出總預算1,858.27萬元減少112.43萬元,下降6.05%。其中:基本支出1,282.69萬元,占支出總預算73.47%,同比2019年基本支出1,343.19萬元減少60.51萬元,降低4.50%;項目支出463.15萬元,占支出總預算26.53%,同比2019年項目支出515.08減少51.93萬元,下降10.08%。?

    一般公共預算支出減少的主要原因與一般公共預算收入減少的主要原因相同。

    )政府性基金撥款收入預算說明

    政府性基金撥款收入預算各項收入與上年同比情況如下:

    2020年度政府性基金撥款收入254.68萬元,同比2019年政府性基金撥款收入141.29萬元增加113.39萬元,增長80.26%。?

    變動原因主要是2020年人居環境提升項目資金安排來源為政府性基金。

    )政府性基金支出說明

    政府性基金支出總預算254.68萬元,同比2019年政府性基金支出總預算141.29萬元增加113.39萬元,增長80.26%。其中:基本支出0萬元,占支出總預算0%,同比2019年基本支出0萬,無變動;項目支出254.68萬元,占支出總預算100.00%,同比2019年項目支出141.29萬元增加113.39萬元,增長80.26%。?

    政府性基金支出增加的主要原因與政府性基金撥款預算收入增加的主要原因相同。

    二、一般公共預算支出情況說明

    一般公共預算按支出功能分類科目劃分,共分為類,其中:

    1)2010108代表工作1.00萬元,占支出總預算的0.06%,同比2019年1.00萬元增加0.00萬元,增長0.00%;

    2)2010301行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)802.02萬元,占支出總預算的45.94%,同比2019年733.48萬元增加68.53萬元,增長9.34%;

    3)2010302一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)19.00萬元,占支出總預算的1.09%,同比2019年萬元增加19.00萬元,增長100.00%;

    4)2010399其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出80.00萬元,占支出總預算的4.58%,同比2019年81.50萬元減少1.50萬元,下降1.84%;

    5)2011101行政運行(紀檢監察事務)15.50萬元,占支出總預算的0.89%,同比2019年萬元增加15.50萬元,增長100.00%;

    6)2013102一般行政管理事務(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)1.00萬元,占支出總預算的0.06%,同比2019年1.00萬元增加0.00萬元,增長0.00%;

    7)2013201行政運行(組織事務)28.50萬元,占支出總預算的1.63%,同比2019年萬元增加28.50萬元,增長100.00%;

    8)2040604基層司法業務7.84萬元,占支出總預算的0.45%,同比2019年7.84萬元增加0.00萬元,增長0.00%;

    9)2049901其他公共安全支出0.96萬元,占支出總預算的0.05%,同比2019年0.96萬元增加0.00萬元,增長0.00%;

    10)2070804廣播19.43萬元,占支出總預算的1.11%,同比2019年27.20萬元減少7.77萬元,下降28.57%;

    11)2080208基層政權建設和社區治理274.04萬元,占支出總預算的15.70%,同比2019年273.68萬元增加0.36萬元,增長0.13%;

    12)2080501行政單位離退休11.40萬元,占支出總預算的0.65%,同比2019年11.40萬元增加0.00萬元,增長0.00%;

    13)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出96.99萬元,占支出總預算的5.56%,同比2019年125.15萬元減少28.16萬元,下降22.50%;

    14)2100101行政運行(衛生健康管理事務)1.00萬元,占支出總預算的0.06%,同比2019年1.00萬元增加0.00萬元,增長0.00%;

    15)2100716計劃生育機構78.46萬元,占支出總預算的4.49%,同比2019年75.76萬元增加2.70萬元,增長3.56%;

    16)2130204事業機構30.04萬元,占支出總預算的1.72%,同比2019年28.05萬元增加1.99萬元,增長7.11%;

    17)2130234林業草原防災減災7.15萬元,占支出總預算的0.41%,同比2019年1.50萬元增加5.65萬元,增長376.67%;

    18)2130301行政運行(水利)20.57萬元,占支出總預算的1.18%,同比2019年27.84萬元減少7.27萬元,下降26.11%;

    19)2130599其他扶貧支出182.03萬元,占支出總預算的10.43%,同比2019年148.91萬元增加33.12萬元,增長22.24%;

    20)2210201住房公積金68.91萬元,占支出總預算的3.95%,同比2019年69.32萬元減少0.41萬元,下降0.60%。

    、一般公共預算基本支出情況說明

    2020年一般公共預算基本支出1,282.69萬元,占支出總預算73.47%,同比減少60.51萬元,下降4.50%。其中:

    (一)工資福利支出預算886.22萬元,占基本支出預算69.09%,同比2019年工資福利支出預算942.68萬元減少56.46萬元,降低5.99%;

    1.30101基本工資支出預算217.20萬元,同比2019年基本工資支出預算210.43萬元增加6.77萬元,增長3.22%;

    2.30102津貼補貼支出預算139.25萬元,同比2019年津貼補貼支出預算133.03萬元增加6.22萬元,增長4.67%;

    3.30103獎金支出預算18.20萬元,同比2019年獎金支出預算17.58萬元增加0.61萬元,增長3.48%;

    4.30106伙食補助費支出預算34.83萬元,同比2019年伙食補助費支出預算38.40萬元減少3.57萬元,降低9.29%;

    5.30107績效工資支出預算64.61萬元,同比2019年績效工資支出預算70.86萬元減少6.24萬元,降低8.81%;

    6.30108機關事業單位基本養老保險繳費支出預算96.99萬元,同比2019年機關事業單位基本養老保險繳費支出預算125.15萬元減少28.16萬元,降低22.50%;

    7.30110城鎮職工基本醫療保險繳費支出預算32.98萬元,同比2019年城鎮職工基本醫療保險繳費支出預算33.60萬元減少0.61萬元,降低1.83%;

    8.30111公務員醫療補助繳費支出預算9.44萬元,同比2019年公務員醫療補助繳費支出預算17.28萬元減少7.84萬元,降低45.36%;

    9.30112其他社會保障繳費支出預算4.68萬元,同比2019年其他社會保障繳費支出預算4.80萬元減少0.12萬元,降低2.51%;

    10.30113住房公積金支出預算68.91萬元,同比2019年住房公積金支出預算69.32萬元減少0.41萬元,降低0.60%;

    11.30199其他工資福利支出預算199.12萬元,同比2019年其他工資福利支出預算222.22萬元減少23.11萬元,降低10.40%;

    (二)商品和服務支出預算161.87萬元,占基本支出預算12.62%,同比2019年商品和服務支出預算159.64萬元增加2.22萬元,增長1.39%;

    1.30201辦公費支出預算12.40萬元,同比2019年辦公費支出預算43.00萬元減少30.60萬元,降低71.16%;

    2.30202印刷費支出預算1.00萬元,同比2019年印刷費支出預算2.50萬元減少1.50萬元,降低60.00%;

    3.30205水費支出預算5.80萬元,同比2019年水費支出預算1.13萬元增加4.67萬元,增長411.64%;

    4.30206電費支出預算17.30萬元,同比2019年電費支出預算17.20萬元增加0.10萬元,增長0.58%;

    5.30207郵電費支出預算11.56萬元,同比2019年郵電費支出預算6.31萬元增加5.25萬元,增長83.20%;

    6.30211差旅費支出預算29.26萬元,同比2019年差旅費支出預算10.80萬元增加18.46萬元,增長170.93%;

    7.30213維修(護)費支出預算5.00萬元,同比2019年維修(護)費支出預算5.00萬元增加0.00萬元,增長0.00%;

    8.30215會議費支出預算7.00萬元,同比2019年會議費支出預算8.62萬元減少1.62萬元,降低18.79%;

    9.30216培訓費支出預算1.49萬元,同比2019年培訓費支出預算1.49萬元增加0.00萬元,增長0.00%;

    10.30217公務接待費支出預算5.04萬元,同比2019年公務接待費支出預算5.50萬元減少0.46萬元,降低8.29%;

    11.30226勞務費支出預算2.10萬元,同比2019年勞務費支出預算0萬元增加2.10萬元,增長100.00%;

    12.30228工會經費支出預算9.55萬元,同比2019年工會經費支出預算9.65萬元減少0.11萬元,降低1.10%;

    13.30229福利費支出預算6.81萬元,同比2019年福利費支出預算7.25萬元減少0.44萬元,降低6.12%;

    14.30231公務用車運行維護費支出預算9.00萬元,同比2019年公務用車運行維護費支出預算9.20萬元減少0.20萬元,降低2.17%;

    15.30239其他交通費用支出預算38.56萬元,同比2019年其他交通費用支出預算31.99萬元增加6.57萬元,增長20.55%;

    (三)對個人和家庭的補助支出預算234.60萬元,占基本支出預算18.29%,同比2019年對個人和家庭的補助支出預算234.60萬元增加0.00萬元,增長0.00%;

    1.30305生活補助支出預算234.60萬元,同比2019年生活補助支出預算234.60萬元增加0.00萬元,增長0.00%。

    一般公共預算基本支出減少54.24萬元,主要原因是人員減少導致工資福利支出減少。

    、預算安排的“三公”經費預算情況

    (一)2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

    2020年部門預算共安排“三公”經費支出預算14.04萬元(全口徑),同比2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算14.70萬元減少0.66萬元,下降4.49%。2020年預算安排的“三公”經費(全口徑)減少原因是繼續貫徹落實中央關于厲行節約的各項要求,進一步嚴格控制“三公”經費支出。其中:

    1.因公出國(境)經費預算0.00萬元,同比2019年因公出國(境)經費預算0.00萬元,基本持平。

    2.公務接待費預算5.04萬元,同比2019年公務接待費預算5.50萬元減少0.46萬元,下降8.36%。減少主要原因是單位領導高度重視,認真落實厲行節約反對浪費,嚴格審批公務接待經費支出。預計接待60批次,700人次,總費用5.04萬元。

    3.公務用車購置及運行費預算9.00萬元,公務用車運行維護費9.00萬元,公務用車購置0萬元,同比2019年公務用車購置及運行費預算9.20萬元減少0.20萬元,下降2.17%,部門公務用車保有量3輛。

    (二)2020年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    2020年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算14.04萬元,比2019年預算14.70萬元減少0.66萬元,同比下降4.49%。其中:

    1.因公出國(境)經費預算0.00萬元,同比2019年因公出國(境)經費預算0.00萬元,基本持平。

    2.公務接待費2020年預算5.04萬元,同比2019年公務接待費預算5.50萬元減少0.46萬元,下降8.36%,主要是安排接待市、縣部門來我鎮開展調研考察、督查等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。下降原因主要是進一步壓減公務接待費支出。預計接待60批次,700人次,總費用5.04萬元。

    3.公務用車購置及運行費2020年預算9.00萬元,全部為公務用車運行維護費,同比2019年公務用車購置及運行費9.20萬元減少0.20萬元,下降2.17%,,主要用于燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。

    一般公共預算安排的“三公”經費減少的原因是單位領導高度重視,通過加強對“三公”經費支出管理,強化思想認識,進一步控制了行政成本。

    、政府性基金預算情況說明

    2020年政府性基金預算254.68萬元,占支出總預算的12.73%,同比2019年政府性基金預算141.29萬元增加113.39萬元,增長80.25%,全部是項目支出預算。主要用于開展鄉村人居環境衛生提升專項工作,包括村屯保潔員和垃圾中心管理員工資、清理焚燒爐、三清三拆等費用支出。

    (一)政府性基金預算支出按功能分類科目劃分,共分為一類,其中:

    2120802土地開發支出254.68萬元,占支出總預算的12.73%,同比2019年土地開發支出0萬元增加254.68萬元,增長100.00%,為新增支出項目。

    (二)政府性基金預算支出按經濟分類科目劃分,共分為二類,其中:

    1.商品和服務支出預算134.68萬元,同比2019年商品和服務支出預算18.74萬元增加115.94萬元,增長618.68%。

    2.工資福利支出預算120.00萬元,同比2018年工資福利支出支出預算0.00萬元增加120.00萬元,增長100.00%,為新增支出項目。

    六、國有資本經營預算支出情況

    2020年無預算安排支出。

    七、收支預算情況說明

    (一)收入預算說明

    2020年收入總預算2,000.52萬元,同比2019年收入總預算1,999.56萬元增加0.96萬元,同比增長0.05%。其中:一般公共財政預算撥款1,745.84萬元,占收入總預算87.27%,同比2019年一般公共預算撥款1,858.27萬元減少112.43萬元,同比下降6.05%;政府性基金撥款收入254.68萬元,占收入總預算12.73%,同比2019年政府性基金撥款141.29萬元增加113.39萬元,增長80.26%。

    2020年收入預算總體增加的主要原因:一是人員工資、保險等費用增加;二是加大對農村人居環境的投入;三是根據部門預算編制的有關規定和工作需要,對部分2020年基礎設施建設項目納入預算。

    (二)支出預算說明

    2020年支出總預算2,000.52萬元,同比2019年支出總預算1,999.56萬元增加0.96萬元,同比增長0.05%。其中:基本支出預算1,282.69萬元,占支出總預算64.12%,同比2019年基本支出1,343.19萬元減少60.50萬元,降低4.50%;項目支出預算717.83萬元,占支出總預算35.88%,同比2019年項目支出656.36萬元增加61.47萬元,增加9.37%。

    2020年支出預算減少的主要原因與收入預算減少的主要原因相同。

    八、收入預算情況說明

    2020年收入總預算2,000.52萬元,同比2019年收入總預算1,999.56萬元增加0.96萬元,同比增長0.05%。其中:一般公共財政預算撥款1,745.84萬元,占收入總預算87.27%,同比2019年一般公共預算撥款1,858.27萬元減少112.43萬元,同比下降6.05%;政府性基金撥款收入254.68萬元,占收入總預算12.73%,同比2019年政府性基金撥款141.29萬元增加113.39萬元,增長80.26%。

    2020年收入預算總體增加的主要原因:一是人員工資、保險等費用增加;二是加大對農村人居環境的投入;三是根據部門預算編制的有關規定和工作需要,對部分2020年基礎設施建設項目納入預算。

    九、支出預算情況說明

    2020年支出總預算2,000.52萬元,同比2019年支出總預算1,999.56萬元增加0.96萬元,同比增長0.05%。其中:基本支出預算1,282.69萬元,占支出總預算64.12%,同比2019年基本支出1,343.19萬元減少60.50萬元,降低4.50%;項目支出預算717.83萬元,占支出總預算35.88%,同比2019年項目支出656.36萬元增加61.47萬元,增加9.37%。

    2020年支出預算減少的主要原因與收入預算減少的主要原因相同。

    十、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費安排情況說明

    2020年行政運行預算1,282.69萬元,全部是基本支出預算,同比2019年1,343.19萬元減少60.50萬元,降低4.50%。其中:工資福利支出886.22萬元、商品和服務支出161.87萬元、對個人和家庭的補助支出234.60萬元。主要用于機關及事業單位為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。行政運行經費降低的原因主要是因為費率降低,為干部職工繳納的保險費用減少。

    (二)政府采購預算安排情況說明

    2020年政府采購預算117.49萬元,同比減少23.79萬元,下降16.84%。其中:部門集中采購預算90.49萬元,占政府采購預算77.02%,同比增加90.49萬元,增長100.00%;分散采購預算27.00萬元,占政府采購預算22.98%,同比減少114.28萬元,下降80.89%。下降原因主要有:一是2020年起政府采購目錄和限額調整;二是2019年預算中有一次性政府采購項目,2020年項目減少。

    政府采購資金類型:一般公共預算撥款90.49萬元,政府性基金27.00萬元。

    按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算0.00萬元,工程類采購預算90.49萬元,服務類采購預算27.00萬元。

    (三)國有資產占用情況說明

    期末固定資產總值257.47萬元。其中:

    1.土地、房屋及構筑物197.60萬元;

    2.通用設備85.27萬元;

    3.專用設備2.74萬元;

    4.家具、用具、裝具及動植物9.77萬元。

    2020年我單位實有在編車輛3輛,全部為本單位所有,其中:機要通信和應急用車3輛。

    (四)重點項目預算績效目標等情況說明

    根據預算績效管理有關規定,2020年我部門預算共有29個共計717.83萬元項目列入績效考核范圍,其中:

    1.?鄉村人居環境衛生提升專項經費(含三清三拆經費)254.68萬元,解決村屯保潔員工資及焚燒爐、垃圾場運行維護經費等;

    2.?古障鎮扶貧產業園35KV線路搬遷工程90.49萬元,解決古障鎮扶貧產業園35KV線路困難問題。

    第四部分:名詞解釋

    一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年,按有關規定繼續使用的資金。

    六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    八、“三公”經費:納入本級財政預預算管理的“三公”經費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及車輛運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及車輛運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    九、機關運行經費:為保障行政單位運行按規定發放的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費,以及用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、水費、電費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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