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    西林縣發展和改革局2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    西林縣發展和改革局2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    2019-02-19 18:04     來源:廣西百色西林縣人民政府門戶網站     作者:廣西百色西林縣人民政府門戶網站
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    西林縣發展和改革局2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

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    目錄

    第一部分:部門概況

    一、主要職能

    二、機構設置情況

    第二部分:西林縣發展和改革局2019年部門預算報表

    表一:財政撥款收支總體情況表

    表二:一般公共預算支出情況表

    表三:一般公共預算基本支出情況表

    表四:“三公”經費預算情況表

    表五:政府性基金預算支出預算表

    表六:部門收支總體情況表

    表七:部門收入總體情況表

    表八:部門支出總體情況表

    表九:國有資本經營預算支出預算表

    表十:政府預算支出經濟分類預算表

    表十一:部門預算支出經濟分類預算表

    表十二:上級專項轉移支付情況表

    第三部分:西林縣發展和改革局2019年部門預算情況說明

    第四部分:名詞解釋

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    第一部分:西林縣發展和改革局概況

    一、主要職能

    (一)貫徹執行國家、自治區和市國民經濟和社會發展的法律法規和方針政策,擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃、主體功能區規劃、專項發展規劃、區域發展規劃、年度發展計劃;負責各類縣級專項規劃與國民經濟和社會發展規劃的銜接平衡;受縣人民政府委托向縣人大及其常委會提交國民經濟和社會發展計劃報告。

    (二)負責全縣宏觀經濟運行預測、預警,研究經濟運行中帶有全局性的重大問題,提出對策建議,協調解決經濟運行中的重大問題;匯總和分析財政、金融以及其他經濟和社會發展的情況,提出相關政策建議。

    (三)承擔指導推進和綜合協調全縣經濟體制改革的職責,分析對外開放的重大問題,協調和組織擬訂綜合性及有關專項經濟體制改革方案;提出完善社會主義市場經濟體制對策建議;深化改革開放,推進國內國際區域合作。

    (四)負責全縣投資綜合管理,研究投資體制改革重大問題,擬訂全縣固定資產總規模和投資結構的調控目標、政策及措施。匯總編制全縣固定資產投資中長期規劃和年度計劃;統籌安排縣本級預算內基本建設資金、政府性建設基金和中央預算內基本建設資金計劃;指導和監督政策性貸款的使用方向;編制以工代賑、易地扶貧搬遷、石漠化綜合治理工程投資項目計劃并組織實施;提出引導民間資金用于固定資產投資的方向、重點和措施;指導和協調政府非經營性投資項目代建工作。

    (五)負責統籌推進全縣重大項目建設,提出并組織實施縣級層面統籌推進重大建設項目;承擔全縣規劃重大項目、重要工業基地和生產力布局的職責;按規定權限審批、核準、審核重大建設項目、重大外資項目、境外重大投資項目;負責審批權限內的政府投資重大項目初步設計;負責全縣重大建設項目的布局和前期工作的組織、協調、管理;對重大建設項目建設過程中工程招投標進行監督檢查;組織開展重大建設項目稽察。

    (六)提出全縣利用外資和境外投資的戰略、政策及措施,編制全縣利用外資和境外投資的規劃,引導外資投向;負責全縣全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。指導協調能源、資源等領域重大項目的對外合作;指導和監督國外貸款建設資金的使用。

    (七)承擔全縣重要商品總量平衡和宏觀調控工作;協調重要商品進出口計劃的實施,監督計劃執行情況;管理糧食、棉花等重要商品的進口關稅配額。

    (八)擬訂全縣綜合性產業政策,推進產業結構戰略性調整和升級,提出國民經濟重要產業的發展戰略和規劃,推動國民經濟創新驅動轉型和新產業的形成;研究統籌城鄉經濟社會發展重大問題,推進落實區域發展總體戰略和主體功能區戰略;提出促進農業和農村經濟發展的戰略和規劃;研究能源、交通發展重大問題并提出發展戰略和規劃;研究工業、服務業、現代物流業、高技術產業、戰略性新興產業發展重大問題并提出發展戰略和規劃。統籌推進戰略性新興產業發展。

    (九)編制和組織實施全縣西部大開發戰略規劃,提出建立健全生態補償機制的政策措施。提出地區經濟發展和區域經濟合作的戰略及政策措施,促進區域城鄉協調發展;研究應對氣候變化、資源節約和環境保護的重大問題,擬訂應對氣候變化、節能減排、生態建設、環境保護、資源節約和開發利用規劃及政策,綜合協調清潔生產和環保產業發展;牽頭組織特重大自然災害的災后恢復重建規劃編制,協調有關重大問題。

    (十)貫徹執行國家能源產業發展的法律法規和方針政策,擬訂能源發展戰略、規劃、產業政策、年度計劃,編制能源重點行業發展專項規劃,并組織實施;研究提出能源消費總量控制目標的建議,牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施;擬訂能源改革方案,協調能源發展改革中的重大問題;加強能源預測、預警,開展能源對外合作。

    (十一)負責全縣人口和計劃生育、科學技術、教育、旅游、文化、廣播電視、新聞出版、衛生、民政、體育等社會事業以及國防建設與國民經濟和社會發展的銜接平衡;提出經濟與社會協調發展、相互促進的政策,協調各項社會事業發展中的重大問題;研究擬訂人口發展戰略和規劃以及人口政策;提出勞動、就業、社會保障、收入分配與經濟協調發展的戰略和政策建議;統籌協調推進全縣醫藥衛生體制改革;履行職責范圍內的安全監管和本部門涉及的安全生產管理職責。

    (十二)貫徹國家價格管理的法律法規和方針政策,起草價格和收費管理地方性法規和政府規章草案;擬訂政府定價、政府指導價分級管理目錄和收費管理目錄;負責監測、預測全縣價格總水平變動趨勢,對全縣價格進行宏觀管理,提出全縣價格總水平的調控目標和價格改革措施;組織實施價格調節基金政策,負責縣本級價格調節基金征集使用管理具體工作,增強價格調控能力;組織實施價格和收費政策,制定和調整管理權限內的商品、服務價格與收費標準;組織臨時價格干預措施的實施,規范市場價格秩序,開展價格公共服務。

    (十三)依法實行價格監管,維護價格秩序;組織實施價格監督檢查和反價格壟斷執法,依法查處價格違法行為,審理價格違法案件;按規定權限受理價格行政復議案件和申訴案件;組織實施價格成本調查和價格成本監審;組織實施價格認證和涉案財物價格鑒證。

    (十四)研究提出糧食宏觀調控、總量平衡、糧食流通的中長期規劃,以及地方儲備糧規模、總體布局和收儲、動用計劃建議;研究提出糧食宏觀調控、確保糧食安全措施;監測分析糧食供求形勢,完善糧食應急機制;負責軍糧供應管理;管理糧食等重要商品的儲備。

    (十五)組織協調國民經濟和社會發展政策研究工作。負責全縣經濟和社會發展以及經濟體制改革、對外開放的有關地方性法規和規章,參與或組織有關地方性法規、規章的起草和實施。

    (十六)組織編制國民經濟動員規劃、計劃,研究擬訂推進經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃,協調有關重大問題。組織實施國民經濟動員有關工作。

    (十七)承辦完成縣委、縣人民政府和百色市發展和改革委員會交辦的其他事項。

    二、機構設置情況

    西林縣發展和改革局設置8個內設機構:1、辦公室(掛財務室);2、發展規劃和國民經濟綜合股;3、固定資產投資股(掛縣發展和改革局行政審批辦公室,含外經職能);4、重大項目建設管理股(掛縣重大項目稽查特派員辦公室,含縣重大辦職能);5、地區經濟發展股;6、農村經濟發展股(掛縣西部大開發工作領導小組辦公室);7、社會發展股;8、產業發展股(掛工業經濟股、就業和服務業股、交通股、高技術產業股、資源節約和環境保護股、縣節能減排辦)。

    三、人員構成及編制現狀

    我局人員編制總數22人,其中:行政編制9人,機關后勤事業編制1名,事業編制11人;在職人員總數19人,其中:行政在職8人,事業在職11人;退休人員7人,人員經費均屬財政全額撥款。具體情況如下:

    1、局機關本級。行政編制8人,行政編制在職人員8人;機關后勤事業編制1名。

    2、廣西西林縣國民經濟動員辦公室。事業編制5人,事業在職5人。

    3、西林縣醫藥衛生體制改革管理辦公室。事業編制2人,事業在職1人。

    4、西林縣重大項目建設管理辦公室。事業編制4人,事業在職3人。

    第二部分:西林縣發展和改革局2019年部門預算報表

    表一:財政撥款收支總體情況表

    表二:一般公共預算支出情況表

    表三:一般公共預算基本支出情況表

    表四:“三公”經費預算情況表

    表五:政府性基金預算支出預算表

    表六:部門收支總體情況表

    表七:部門收入總體情況表

    表八:部門支出總體情況表

    表九:國有資本經營預算支出預算表

    表十:政府預算支出經濟分類預算表

    表十一:部門預算支出經濟分類預算表

    表十二:上級專項轉移支付情況表

    上述報表詳見附件。

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    第三部分:西林縣發展和改革局2019年部門預算情況說明

    一、財政撥款收支預算情況說明

    (一)一般公共預算收入預算說明

    一般公共預算收入預算各項收入與上年同比情況如下:

    2019年度一般公共預算收入307.79萬元,同比2018年一般公共預算收入426.02萬元減少118.23萬元,下降27.75%。

    政府性基金撥款450萬元萬元,同比2018年專項補助收入0萬元增加450萬元。

    一般公共預算收支減少的主要原因:2019年度增加政府性基金撥款450萬元。

    (二)一般公共預算支出說明

    一般公共預算支出總預算307.79萬元,同比2018年一般公共預算支出426.02萬元減少118.23萬元,下降27.75%。其中:基本支出246.79萬元,占支出總預算80.18%,同比2018年基本支出195.62萬元增加51.17萬元,增長26.16%;項目支出61萬元,占支出總預算19.82%,同比2018年項目支出230.4萬元減少169.4萬元,下降73.52%。?

    一般公共預算收支減少的主要原因:2019年度增加政府性基金撥款450萬元。

    二、一般公共預算支出情況

    2019一般公共預算撥款支出307.79萬元,同比去年426.02萬元減少118.23元,同比減少27.75%。其中:基本支出246.79萬元,同比去年195.62萬元增51.17萬元,同比增長26.16%;項目支出61萬元,同比去年230.40萬元減少169.4萬元,同比減少73.52%,減少主要原因是2019年安排了政府性基金資金作為項目支出,而2018年全部項目支都是公共預算資金。具體支出預算如下:。

    1.?2010401行政運行(發展和改革事務)預算為199.47萬元,同比去年166.06萬元增加了33.41元,同比增長20.12%。主要用于本單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

    2.?2010402一般行政管理事務(發展和改革事務)支出預算為61萬元,同比去年62萬元減少了1萬元,同比減少1.61%,主要用于西林縣十四規劃編制費、重大項目前期工作經費、城鄉建設項目支出等,減少主要原因是2019年安排了政府性基金資金作為項目支出,而2018年全部項目支都是公共預算資金

    3.?2080501行政單位離退休預算為4.80萬元,同比去年0.60萬元增4.2萬元,同比增長700%,增加的主要原因是2018年退休費預算不在本單位做。

    4.?2080505機關事業單位基本養老保險繳費預算為26.58萬元,同比去年24.11萬元增2.47萬元,同比增長10.24%。主要用于支付本單位在職在編人員基本養老保險單位繳費部分,增加原因是本年度年底增加了3人調入。

    5.?2110201住房公積金預算數為15.95萬元,同比去年13.24萬元增加了2.71萬元,增長20.46%。主要用于職工住房公積金單位繳費部分支出,增加原因是本年度年底增加了3人調入。

    三、一般公共預算基本支出情況說明

    ??一般公共預算基本支出246.79萬元,占支出總預算32.58%,同比2018年基本支出195.62萬元增長了51.17萬元,增長26.16%。其中:

    (一)301工資福利支出預算210.55萬元,占基本支出預算85.32%,同比2018年工資福利支出預算168.04萬元增加42.51萬元,增長25.30%。

    1.30101基本工資支出預算53.95萬元,同比2018年基本工資支出預算59.05萬元減少5.1萬元,下降8.64%;

    2.30102津貼補貼支出預算26.79萬元,同比2018年津貼補貼支出預算32.03萬元減少5.24萬元,下降16.36%;

    3.30103獎金支出預算4.58萬元,同比2018年獎金支出預算5.8萬元減少1.22萬元,下降21.03%;

    4.30106伙食補助費預算8萬元,同比2018年租賃費預算0萬元增加8萬元,屬于增加的經濟分類科目;

    5.30107績效工資預算15.19萬元,同比2018年獎金支出預算13.49萬元增加1.7萬元,增長12.60%;

    6.30108機關事業單位基本養老保險繳費支出預算26.58萬元,同比2018年機關事業單位基本養老保險繳費支出預算24.11萬元增加2.47萬元,增長10.24%;

    7.30110城鎮職工基本醫療保險繳費支出預算7.04萬元,同比2018年城鎮職工基本醫療保險繳費支出預算7.27萬元減少0.23萬元,下降3.16%;

    8.30111公務員醫療補助繳費支出預算4.04萬元,同比2018年公務員醫療補助繳費支出預算3萬元增加1.04萬元,增長34.67%;

    9.30112其他社會保障繳費支出預算0.98萬元,同比2018年其他社會保障繳費支出預算1.76萬元減少0.78萬元,下降44.32%;

    10.30113住房公積金預算15.95萬元,同比2018年住房公積金預算13.24萬元增加2.71萬元,增長20.47%;

    11.30199其他工資福利支出預算47.46萬元,同比2018年住房公積金預算8.28萬元增加39.18萬元,增長473.19%;

    (二)302商品和服務支出預算31.44元;占基本支出預算14.75%,同比增加4.46萬元,增長16.53%。

    1.30201辦公費預算3萬元,同比2018年辦公費預算2.39萬元增加0.61萬元,增長25.52%;

    2.30202印刷預算0.5萬元,同比2018年水費預算0萬元增加0.5萬元,屬于增加的經濟分類科目;

    3.30205水費預算0.09萬元,同比2018年水費預算0.1萬元減少0.01萬元,下降10%;

    4.30206電費預算2.16萬元,同比2018年辦公費預算1.8萬元減少0.36萬元,下降20%;

    5.30207郵電費預算1.85萬元,同比2018年郵電費預算1.8萬元增加0.05萬元,增長2.78%;

    6.30211差旅費預算6萬元,同比2018年差旅費預算4萬元增加2萬元,增長50%;

    7.30114租賃費預算0.2萬元,同比2018年租賃費預算0萬元增加0.2萬元,屬于增加的經濟分類科目;

    8.30215會議費預算0.2萬元,同比2018年租賃費預算0萬元增加0.2萬元,屬于增加的經濟分類科目;

    9.30216培訓費預算0.1萬元,同比2018年租賃費預算0萬元增加0.1萬元,屬于增加的經濟分類科目;

    10.30217公務接待費預算2.5萬元,同比2018年公務接待費預算2萬元增加0.5萬元,增長0.25%;

    11.30226勞務費預算2萬元,同比2018年福利費預算1.2萬元減少0.8萬元,下降40%;

    12.30228工會經費預算2.31萬元,同比2018年公務接待費預算2.21萬元增加0.1萬元,增長0.05%;

    13.30229福利費預算1.85萬元,同比2018年租賃費預算0萬元增加1.85萬元,屬于增加的經濟分類科目;

    14.30239其他交通費用預算7.62萬元,同比2018年其他交通費用預算10.08萬元減少2.46萬元,下降24.4%;

    15.30299其他商品和服務支出預算1.56萬元,同比2018年其他商品和服務支出預算2萬元減少0.44萬元,下降22%;

    (三)303對個人和家庭的補助支出預算4.8萬元;占基本支出預算1.94%,同比2018年對個人和家庭的補助支出預算0.6萬元增加4.2萬元,增長700%。

    1.30302退休費預算0.6萬元,同比2018年退休費預算0.6萬元增加0萬元,持平;

    2.30305生活補助預算4.2萬元,同比2018年生活補助預算0萬元增加4.2萬元,屬于增加的經濟分類科目;?

    一般公共預算基本支出增加51.17萬元,主要原因:一是2019年增加財政補助在職人員移動通訊補助;二是增加機關事業單位基本養老保險繳費,在核算養老保險的基數中增加了績效獎勵。

    四、一般公共預算“三公”經費情況說明

    2019年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算2萬元,比2018年預算2.1萬元減少0.1萬元,下降4.76%。2019年一般公共預算安排的“三公”經費減少的主要原因是認真貫徹落實中央和自治區關于厲行節約反對浪費等有關規定,強化機關財務管理,狠抓各項制度的落實。在審核各項支出時,堅持勤儉節約,精打細算、合理安排的原則,嚴格控制一般性支出和“三公經費”支出。其中:

    1.?因公出國(境)經費2019年預算 0.00萬元,與上年一 致。

    2.公務接待費2019年預算2萬元,同比減少0.1萬元,下降4.76%,預計接待10批次、135人次。減少主要原因是單位領導高度重視,認真落實厲行節約反對浪費,嚴格審批公務接待經費支出,

    3.公務用車費2019年預算0萬元,與上年一致。原因2018年公務用車改革,公車運行維護費全縣控制,暫不在單位年初“三公”經費中體現。

    五、政府性基金預算情況說明

    2019年政府性基金預算安排支出450萬元,同比2018年政府性基金預算安排支出0萬元增加450萬元,屬于增加的經濟分類科目;其中:

    1.2120802土地開發支出預算安排330萬元,同比2018年政府性基金預算安排支出0萬元增加330萬元,屬于增加的經濟分類科目,主要用于項目建設支出。

    2.2120806土地出讓業務支出預算安排120萬元,同比2018年政府性基金預算安排支出0萬元增加120萬元,屬于增加的經濟分類科目,主要用于項目建設支出。

    六、收支預算情況說明

    1)收入預算。

    2019年度收入總預算757.79萬元,同比2018年收入預算426.02萬元增加331.77萬元,增長77.88%。其中:一般公共財政預算撥款307.79萬元,同比2018年收入預算426.02萬元減少118.23萬元,下降27.75%;政府性基金撥款預算450.00萬元,同比2018年政府性基金預算安排支出0萬元增加450萬元,屬于增加的經濟分類科目。

    收入預算總體增加的主要原因:一是2019年增加財政補助在職人員移動通訊補助;二是增加機關事業單位基本養老保險繳費,在核算養老保險的基數中增加了績效獎勵。三是增加政府性基金項目撥款。

    2)支出預算。

    2019年度支出總預算757.79萬元,同比2018年度支出預算其中:基本支出246.79萬元,占支出總預算32.57%,同比增加51.17萬元,增長26.18%;項目支出預算511萬元,占支出總預算67.43%,同比2018年項目支出230.4萬元,增加280.6萬元,增長121.79%。

    支出預算增加的主要原因與收入預算增加的主要原因相同。?

    七、收入預算情況說明

    2019年收入總預算757.79萬元,同比增加331.77萬元,增長77.88%。其中:

    一般公共預算撥款757.79萬元,同比增加331.77萬元,增長77.88%。

    2019年財政預算收入增加331.77萬元,主要原因:一是2019年增加財政補助在職人員移動通訊補助;二是增加機關事業單位基本養老保險繳費,在核算養老保險的基數中增加了績效獎勵;三是增加政府性基金項目撥款。

    八、支出預算情況說明

    ?2019年支出總預算757.9萬元,同比增加331.77萬元,增加77.88%。其中:基本支出246.79萬元,占支出總預算32.57%,同比增加51.17萬元,增長26.18%;項目支出預算511萬元,占支出總預算67.43%,同比2018年項目支出230.4萬元,增加280.6萬元,增長121.79%。

    支出預算增加的主要原因與收入預算增加的主要原因相同。

    九、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費安排情況說明

    2019年西林縣發展和改革局本級及下屬單位共有1個行政機關和3個參照公務員法管理的事業單位,機關運行經費財政撥款預算246.79萬元,同比2018年機關運行經費財政撥款預算增加51.17萬元,增長26.18%,主要原因:一是2019年增加財政補助在職人員移動通訊補助;二是增加機關事業單位基本養老保險繳費,在核算養老保險的基數中增加了績效獎勵。

    主要用于機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

    (二)政府采購預算安排情況說明

    西林縣發展和改革局堅持按照廣西壯族自治區政府集中采購目錄及標準的有關要求,對目錄中公布的由集中采購機構采購的項目、分散采購限額標準以上的貨物或服務和工程,凡是符合規定條件、達到政府采購標準的項目,一律實施政府采購,統一列入2019年的政府采購預算上。

    2019年政府采購預算530.5萬元,同比增加530.5萬元,集中采購預算530.5萬元,占政府采購預算的100.00%,主要是基建類項目前期工作經費、工程結算款和日常辦公需要更換的辦公設備費用等。其中:工程類政府采購200萬元,占政府采購資金37.70%;服務類政府采購300萬元,占政府采購資金56.55%;貨物類政府采購30.5萬元,占政府采購資金5.75%。

    政府采購資金類型:公共財政預算撥款530.5萬元,上年結余收入安排資金0萬元。

    (三)國有資產占用情況說明

    西林縣發展和改革局期末固定資產總值60.78萬元。其中:

    1.辦公設備電子設備50.74萬元;

    2.辦公用桌椅家具類用具10.04萬元。

    (四)重點項目預算績效目標等情況說明?

    2019年部門預算項目,按要求全部列入績效考核范圍,涉及一般公共預算撥款181萬元,具體如下:

    1、發改專項工作經費(包含各項工作經費)60萬元;

    2、重大項目專項經費(設計、勘察、環評、編制等經費)120萬元;

    3、車改工作經費1萬元。

    第四部分:名詞解釋

    1、一般公共預算收入:是按照財政部規定的統一科目和口徑統計的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。

    2、政府性基金預算:是指國家對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。其收入歸屬政府,不歸屬任何部門。

    3、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    4.一般公共預算支出:指政府對上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

    5.政府性基金支出:是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

    6、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

    7、基本支出:主要為部門保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員經費,即根據國家規定的工資標準用于部門在職人員的工資福利支出與對個人和家庭的補助支出;日常公用經費,即部門購買商品和服務的支出。

    8、項目支出:主要為部門為保障氣象業務運行和完成各項專項任務在基本支出之外發生的各項支出。

    9、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    10、商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出。

    11、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    12、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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